DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  ENERGIA SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                Resolución 043-PCM-2020, de fecha 17/02/2020.

 

                La factura 0017-00047685  de fecha   04/03/2020, presentada por la firma  ENERGIA SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

 

                 

                El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a  la compra de 1(un) prolongador tripolar 0,75mm2, 4(cuatro) tubos led Value T8 16w-6500k-16, 1(un) adaptador múltiple con tierra, y 3(tres) lamparas led Value 9w-865-220v-e2, solicitados por Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       ENERGIA SRL factura 0017-00047685 de fecha 04/03/2020, por un importe de pesos  dos mil noventa y seis con diecinueve centavos.....................................……………….………………..................... $ 2.096,19.

 

                       El comprobante corresponde a  la compra de artículos de iluminación y electricidad, solicitados por  Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

 

San Carlos de Bariloche, 06 de marzo de 2020.

NSA/CRH/vhf