DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  SERRA SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                Resolución 322/PCM/2019 de fecha 01/11/2019.

 

                La  factura 0024-00091972  de fecha  04/03/2020, presentada por la firma SERRA SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

                 

                El comprobante, presentado por la firma SERRA SRL, corresponde a  la compra de 02(dos) bolsas de  caramelos sugus x 700g, 1(una) bolsa de pastillas goma Misky Jelly x 1kg, y 1(una) bolsa de gomitas de eucalipto Billiken x 800g,  para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       SERRA SRL factura 0024-00091972 de fecha 04/03/2020, por un importe de pesos  un mil ciento setenta y ocho con setenta centavos.............................................……………………………….................. $ 1.178,70.

 

                       El comprobante corresponde a  la compra de 02(dos) bolsas de  caramelos sugus x 700g, 1(una) bolsa de pastillas goma Misky Jelly x 1kg, y 1(una) bolsa de gomitas de eucalipto Billiken x 800g,  para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 06 de marzo de 2020.

NSA/CRH/vhf