DDYA |
RESOLUCIÓN N.º 137-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
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ANTECEDENTES
Las facturas 0022-00001375/1381, nota de crédito 0022-00000237 presentadas por la firma SUPER CLIN SRL, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma SUPER CLIN SRL, se deben a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal mes de junio 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (útiles y material de aseo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0022-00001375/1381, nota de crédito 0022-00000237 de fechas 06/06/16, por un importe de pesos tres mil setecientos noventa y siete con ochenta y siete centavos................................. $ 3.797,87.
Los comprobantes se deben a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal mes de junio 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (útiles y material de aseo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de junio de 2016.
DAB/CRH/CMF.