1.  

 

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUCCI MARISEL FERNANDA

 

 

ANTECEDENTES

Nota Nº 231-SL-15 de fecha 09/06/2015 Secretaria Legislativa.-

 

La factura presentada por la firma PUCCI MARISEL FERNANDA.-

 

  1. FUNDAMENTOS

 

La factura Nº 0001-00000008 de fecha 08/06/15, presentada por la firma PUCCI MARISEL FERNANDA, por servicio de coordinación en foro concejales de Dina Huapi, Comallo, Pilcaniyeu y Bariloche correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2015.-

 

Se debe proceder al pago de la deuda contraída.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.10. (Estudio Investigación y Asís. Técnica).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

PUCCI MARISEL FERNANDA., por un importe de pesos, un mil........................................................................................ $ 1.000, 00.-

La factura Nº 0001-00000008 de fechas 08/06/15, presentada por la firma PUCCI MARISEL FERNANDA, por servicio de coordinación en foro concejales de Dina Huapi, Comallo, Pilcaniyeu y Bariloche correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2015.-

 

Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.10. (Estudio Investigación y Asís. Técnica)

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 11 de Junio de 2015.

 

ARC/RSB/ndf.