RESOLUCION Nº 101-PCM-2015

 

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”

  1. ANTECEDENTES

  2.  

    1. Se solicitaron presupuestos a las firmas Quasar Informática, Informática Global y Orlando Guilllermo

          1. Nota Nº 120-SL-15 de fecha 06/04/15 Secretaria Legislativa.-

 

La factura Nº 0002-00010157 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

      1. FUNDAMENTOS

De los presupuestos solicitados el mas conveniente fue la firma Orlando Guillermo Ariel.-

 

El comprobante presentado por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a la compra de dos (02) discos rígidos HD 1 TB Sata 3, para la oficina Digesto e Informática Legislativa del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).-

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, factura Nº 0002-00010157 de fecha 01/04/2015, por un importe de pesos dos mil doscientos sesenta y ocho ……………............................................................................... $ 2.268,00.-

 

El comprobante presentado, se debe a la compra la compra de dos (02) discos rígidos HD 1 TB Sata 3, para la oficina Digesto e Informática Legislativa del Concejo Municipal.-

 

Art.2º) Aféctese a las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 06 de Abril de 2015.

 

ARC/RSB/ndf.

 

 

 

 

 

 

 

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