RESOLUCION Nº 071-PCM-2014

 

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”

ANTECEDENTES

 

 

La factura Nº 0002-00007460 presentada por la firma “ORLANDO G. ARIEL, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma “ORLANDO G. ARIEL”, se debe a la compra de 02 (dos) cartucho de tinta alternativos Nº 122XL color y negro, para la impresora de la oficina Concejal Welleschik dependiente del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

ORLANDO G. ARIEL”, factura Nº 0002-00007460 de fecha 28/03/2014, por un importe de pesos quinientos cincuenta y ocho …..................................................................................... $ 558,00.-

 

El comprobante presentado, se debe a la compra de 02 (dos) cartucho de tinta alternativos Nº 122XL color y negro, para la impresora de la oficina Concejal Welleschik dependiente del Concejo Municipal-

 

Art.2º) Aféctese a las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 28 de Marzo de 2014.

 

ARC/RSB/ndf.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”