RESOLUCION Nº 215-PCM-2013
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”
ANTECEDENTES:
Las facturas Nºs 0005-00078519/520 Y 0010-00387318/0016-00114086 presentadas por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
Los comprobantes presentados por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Septiembre`13, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0005-00078519/520 y 0010-00387318/0016-00114086 de fechas 28 Y 29/08 y 09/09/2013, por un importe de pesos un mil ochocientos setenta y dos con dos centavos……..................................... $ 1.872,02.-
Los comprobantes presentados, se deben a la compra de insumos de limpieza mes de Septiembre ´13 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de Septiembre de 2013.
CV/RSB/CMF.
"2013, Año del 30º aniversario de la recuperación de la Democracia”