RESOLUCION Nº 249- PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”

ANTECEDENTES

 

La factura presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”,  Factura Nº 0001-00005066, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de  03 (tres) cartuchos Láser HP 1606-Nº 78, para la oficina Privada  y Digesto,  03 (tres) cartuchos reciclados P/HP 1005-Nº 35 para la oficina Coordinación Legislativa y oficina Bloque Frente Grande, dependientes del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“CARMEN LILIANA RADOMICH”, factura Nº 0001-00005066 de fecha 16/03/12, por un importe de pesos  novecientos treinta................... $ 930, 00.-

 

El comprobante presentado se debe al reciclado de  03 (tres) cartuchos Láser HP 1606-Nº 78, para la oficina Privada  y Digesto,  03 (tres) cartuchos reciclados P/HP 1005-Nº 35 para la oficina Coordinación Legislativa y oficina Bloque Frente Grande, dependientes del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)        Aféctese a la partida presupuestaria  10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 22 de Agosto de 2012.

 

MEM/FJP/ndf.