RESOLUCION Nº 238-PCM-2010

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “CARMEN L. RADOMICH”

                                                      

ANTECEDENTES

   

           La factura presentada por la firma “CARMEN L. RADOMICH.”,  Factura Nº 0001-00004444, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “CARMEN L. RADOMICH”, se debe al reciclado de  02 (dos) cartucho toner impresora p/Hp 100S 435, para la oficina Coordinación Legislativa y 01 (un ) cartucho toner impresora p/Xerox 1116, para Secretaría Privada, dependientes del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL  PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“CARMEN L. RADOMICH”, factura Nº 0001-00004444 de fecha 25/06/10, por un importe de pesos  cuatrocientos setenta….........................................  $ 470, 00.- 

 

El comprobante presentado se debe al reciclado de 02 (dos) cartuchos toner impresora P/HP 100S 435 para la oficina  Coordinación Legislativa y 01 (un) cartucho toner impresora p/Xerox 1116 para Secretaría Privada, dependientes del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)       Aféctese a la partida presupuestaria  08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 29 de Junio de 2010.

 

ADB/LMT/ndf.

 

 

 

 

 

“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”