RESOLUCION Nº 365-PCM-2008
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA KIOSCO NIC
ANTECEDENTES
Implementación del uso telefónico realizado por el Departamento Ejecutivo
Reuniones de Comisión Legislativa, del 28/08/2002 y 11/09/2002, según Actas Nºs 110 y 111/02.
La factura presentada por la firma KIOSCO NIC, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El Departamento Ejecutivo implementó las Tarjetas Control de Telefónica Argentina para el uso del sistema telefónico, con un monto de $ 1.500,00 para el Concejo Municipal.
En reuniones de Comisión Legislativa de fechas 28/08/2002 y 11/09/2002, según Actas Nºs 110 y 111/02, se aprobó la compra de Tarjetas Telefónicas de acuerdo a la disponibilidad de caja.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.04 (Comunicaciones).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
KIOSCO NIC, según el siguiente detalle: factura Nro. 000100006455 de fecha 19/11/2008, por un importe de pesos, setecientos cinco............................................ $ 705, 00.-
En concepto de la adquisición de Tarjetas Telefónicas para el mes de Noviembre ´08, en el uso telefónico del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.04 (Comunicaciones).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de Noviembre de 2008.
ADB/LMT/cmF.-