DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:  PAGO FACTURA A LA FIRMA  CHOCOFACTORY SAS. 

 

 

ANTECEDENTES

 

                Orden de solicitud de compra de fecha 03/09/2020.

 

                La  factura 00002-00028687 de fecha 03/09/2020, presentada por la firma    CHOCOFACTORY SAS

 

FUNDAMENTOS

 

         El comprobante, presentado por la firma  CHOCOFACTORY SAS, corresponde a la compra de 35 cajas de chocolates surtidos, para agasajo en el día de la secretaria/o solicitado por la oficina de Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                        CHOCOFACTORY SAS  factura 00002-00028687 de fecha 03/09/2020, por un importe de pesos cuatro mil doscientos…...………………..…………………………..………..…….......…………………$ 4.200,00.

 

                       El comprobante corresponde a la compra de 35 cajas de chocolates surtidos, para agasajo en el día de  secretaria/o solicitado por la oficina de Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)      Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 04  de septiembre  de 2020.

NSA/CRH/cmf.