DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:  PAGO FACTURA A LA FIRMA  URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL. 

 

 

ANTECEDENTES

 

                Orden de solicitud de trabajo de fecha 01/09/2020.

 

                La  factura 00003-00000075 de fecha 02/09/2020, presentada por la firma   URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL

 

FUNDAMENTOS

 

         El comprobante, presentado por la firma URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL, corresponde al esmerilado en ventana pasillo ingreso a sala de sesiones del Concejo Municipal.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL  factura 00003-00001075 de fecha 02/09/2020, por un importe de pesos  tres mil seiscientos…...………………………………..………..…….......…………………$ 3.600,00.

 

                       El comprobante corresponde al esmerilado en ventana pasillo ingreso a sala de sesiones del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)      Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 03  de septiembre  de 2020.

NSA/CRH/cmf.