DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SERRA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0024-00098253 de fecha 03/08/2020, presentada por la firma SERRA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SERRA SRL, corresponde a la compra de 4(cuatro) bolsas de caramelos, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SERRA SRL factura 0024-00098253, de fecha 03/08/2020, por un importe de pesos un mil quinientos setenta con noventa centavos .......………...................................................................................... $ 1.570,90.
El comprobante corresponde a la compra de 4(cuatro) bolsas de caramelos, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de agosto de 2020.
NSA/CRH/cmf.