DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MAGUNA DIEGO SEBASTIAN

 

 

ANTECEDENTES

Resolución 265/PCM/2019 de fecha 10/09/2019.

 

Solicitud de presupuestos a las firmas LA PAPELERA BRC, PAPER & TOY SRL, DISTRIBUIDORA OLIVOS Y MAGUNA DIEGO SEBASTIAN.

 

Orden de compra de fecha 09/10/2019.

 

La factura 0003-00022326 de fecha 15/10/2019, presentada por la firma MAGUNA DIEGO SEBASTIAN.

 

FUNDAMENTOS

 

De los presupuestos solicitados, la firma MAGUNA DIEGO SEBASTIAN, fue la cotización más conveniente.

El comprobante, presentado por la firma MAGUNA DIEGO SEBASTIAN, corresponde a la compra de 5(cinco) biblioratos, 5(cinco) block A5 con espiral, 3(tres) adhesivo en barra x36g, 6(seis) caja de archivos, 5(cinco) cintas adhesivas anchas, 4(cuatro) cintas adhesivas 12mmx30m, 4(cuatro) cintas adhesivas 12mmx60m, 2(dos) corrector en cinta, 2(dos) corrector pincel, 4(cuatro) cuaderno con espiral, 30(treinta) folios A4, 30(treinta) bolígrafos Pizzini, 5(cinco) bolígrafos Tratto, 12(doce) lápiz negro, 3(tres) libros de actas, 2(dos) libros de IVA, 5(cinco) notas adhesivas 50x75, 2(dos) notas adhesivas 76x76, 5(cinco) resaltadores, y 4(cuatro) sacapuntas de acero, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

MAGUNA DIEGO SEBASTIAN factura 0003-00022326, de fecha 15/10/2019, por un importe de pesos cuatro mil cuatrocientos dieciocho con cuarenta y tres centavos....................…….............…….. $ 4.418,43

 

El comprobante corresponde a la compra de artículos de librería, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 17 de octubre de 2019.

DAB/CRH/vhf