DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOHMER PRISCILA

 

 

ANTECEDENTES

 

La factura n° 0007-00002990 de fecha 16/07/2019, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.

 

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de 2(dos) bolsones de papel higiénico h/d 30x70mts 2(dos) cajas de toalla intercalada beige x 2500u., para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de julio 2019.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

BOHMER PRISCILA factura n° 0007-00002990, de fecha 16/07/2019, por un importe de pesos un mil seiscientos cincuenta y nueve con cincuenta y cuatro centavos..................................................... $1.659,54.

 

El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de julio 2019

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

 

San Carlos de Bariloche, 25 de julio de 2019.

DAB/CRH/vhf