DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA

 

ANTECEDENTES

Nota n.º 585-SL-2017 de fecha 13/10/2017 secretaria legislativa, Claudia Haneck.

 

Las facturas 0001-00000164/165 de fecha 11/10/2017, presentadas por la firma SARA LORENA MANDUCA.

 

FUNDAMENTOS

La secretaria legislativa, mediante nota 563-SL-2017 de fecha 13/10/2017, remite las facturas de la firma SARA LORENA MANDUCA para su correspondiente pago.

 

Los comprobantes, presentados por la firma SARA LORENA MANDUCA, corresponden al diseño e impresión de banner A3 y 90x190, cartelería, credenciales, cheques 30x70 y cartel postal, para ser utilizados en la Semana de la Juventud edición 2017. Y a la confección de 11(once) diplomas y al diseño e impresión del cartel ciclo de encuentros, para usos protocolares del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 2.09.18.0229.00.05 (servicios) y 2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SARA LORENA MANDUCA facturas 0001-00000164/165, de fecha 11/10/2017, por un importe de pesos cuatro mil quinientos cincuenta y uno............................................................................................ $ 4.551,00.

 

Los comprobantes corresponden al diseño e impresión de banner A3 y 90x190, cartelería, credenciales, cheques 30x70 y cartel postal, para ser utilizados en la Semana de la Juventud edición 2017. Y a la confección de 11(once) diplomas y al diseño e impresión del cartel ciclo de encuentros, para usos protocolares del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afectan las partida presupuestarias

2.09.18.0229.00.05 (servicios)....................................................................................... $ 630,00

2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios)........................................................... $ 3.921,00

Total $ 4.551,00

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 18 de octubre de 2017.

 

DAB/CRH/vhf