DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CARMEN LILIANA RADOMICH

 

 

ANTECEDENTES

La factura 0001-00000583 de fecha 14/10/16, presentada por la firma CARMEN LILIANA RADOMICH.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma CARMEN LILIANA RADOMICH, corresponde al reciclado de 2 (dos) cartuchos 85A para la oficina de Coordinación Legislativa, 1(un) cartucho 85A para la oficina de la concejal Ana Marks, 1(un) cartucho 85A para la oficina del concejal Daniel González, 1(un) cartucho 85A para la oficina de la concejal Viviana Gelain, 1(un) cartucho 85A para la oficina del concejal Daniel Natapof, 1(un) cartucho 85A para la oficina de Despacho y Administración, 1(un) cartucho 78A para la oficina de la concejal Claudia Contreras, 1(un) cartucho 78A para la oficina de Letrada, 1(un) cartucho 78A para la oficina de Presidencia, 1(un) cartucho 83A para la oficina del concejal Andrés Martínez Infante, 1(un) cartucho 83A para la oficina de la concejal Julia Fernández, 1(un) cartucho 92A para la oficina de Despacho y Admionistración, 1(un) cartucho samsung para Biblioteca Legislativa y 1(un) cartucho samsung para repuesto.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

CARMEN LILIANA RADOMICH factura 0001-00000583, de fecha 14/10/16, por un importe de pesos cuatro mil doscientos.................................................................. $ 4.200,00.

 

El comprobante corresponde al reciclado de 7 (siete) cartuchos 85A , 3 (tres) cartucho 78A , 2 (dos) cartucho 83A, 1(un) cartucho 92A y 2 (dos) cartucho samsung para dependencias del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 18 de octubre de 2016.

 

DAB/CRH/vhf