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RESOLUCIÓN N.º 131-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA
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ANTECEDENTES
La factura 0001-00000104, de fecha 02/06/2016 presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.
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FUNDAMENTOS
La factura 0001-00000104 de fecha 02/06/16 presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA, se debe a 55 (cincuenta y cinco) diplomas distinción bomberos voluntarios, 5 (cinco) diplomas premio al mérito y a 2 (dos) diplomas huesped de honor, solicitado por secretaria privada, para usos protocolares.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA factura 0001-00000104, de fecha 02/06/2016, por un importe de pesos un mil doscientos cuarenta................................... $ 1.240,00.
El comprobante, se debe a 55 (cincuenta y cinco) diplomas distinción bomberos voluntarios, 5 (cinco) diplomas premio al mérito y a 2 (dos) diplomas huesped de honor, solicitado por secretaria privada, para usos protocolares.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de junio de 2016.
DAB/CRH/vhf