DDYA

RESOLUCIÓN N.º 113-PCM-16

  1.  

  2.  

  3. No a la violencia de genero. Ni una menos (Ordenanza 2711-CM-2015)

 

 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL

 

 

  1. ANTECEDENTES

Solicitud de presupuestos a las firmas DISTRIBUIDORA OLIVOS SRL, PAPER & TOYS SRL Y LA PEPELERA.

 

La factura 0020-00145596, de fecha 18/05/16, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.

 

  1. FUNDAMENTOS

De los presupuestos solicitados, la firma PAPER & TOYS SRL, fue la cotización más conveniente.

 

El comprobante presentado, corresponde a la compra de papelería y útiles de oficina, para fotocopiadora y oficinas dependientes del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (papelería y útiles de oficina).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

PAPER & TOYS SRL factura 0020-00145596, de fecha 18/05/16, por un importe de pesos nueve mil ciento cuatro............................... $ 9.104,00.

 

El comprobante presentado, corresponde a la compra de papelería y útiles de oficina, para fotocopiadora y oficinas dependientes del Concejo Municipal.

 

 

Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (papelería y útiles de oficina).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 23 de mayo de 2016.

 

DAB/CRH/vhf