DDYA

RESOLUCIÓN Nº 074-PCM-16

  1.  

  2.  

  3. No a La Violencia de Genero. Ni Una Menos (Ordenanza 2711-CM-2015)

 

 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L. ”

 

 

  1. ANTECEDENTES:

Las facturas Nºs 0022-00001145/1146, presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

  1. FUNDAMENTOS:

Los comprobantes presentado por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se deben a la compra de insumos de limpieza para el mes de abril'16, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.

 

Afectar a la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN SRL, facturas Nros. 0022-00001145/1146, de fecha 05-04-16, por un importe de pesos cuatro mil ciento sesenta y siete con ochenta y seis centavos ........................................................................................ $ 4.167,86.

 

Los comprobantes se deben a la compra de insumos de limpieza para el mes de abril'16, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.

 

 

Art.2º) SE AFECTA: Partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 11 de abril de 2016.

 

DAB/CRH/vhf.