DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CÁRDENAS MARÍA FERNANDA
ANTECEDENTES
La factura 00004-00000002 de fecha 24/07/2020, presentada por la firma CÁRDENAS MARÍA FERNANDA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma CÁRDENAS MARÍA FERNANDA, corresponde a la compra de regaleria, para ser utilizado en agasajo Sra. Jorgelina Vergara, con motivo de su jubilación del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CÁRDENAS MARÍA FERNANDA factura 00004-00000002 de fecha 24/07/2020, por un importe de pesos tres mil trescientos treinta......................………………………………………………....... $ 3.330,00.
El comprobante corresponde a la compra de regaleria, para ser utilizado en agasajo Sra. Jorgelina Vergara, con motivo de su jubilación del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de julio de 2020.
NSA/CRH/cmf.